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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-08 11:17

也就是你的應(yīng)收賬款,期初多錄入了,是嗎。

逆光微笑 追問

2020-01-08 11:20

我銀行賬是按19年1.1的余額錄的期初,應(yīng)收掛的是18年的,18年年底已經(jīng)把錢打過來(lái)了,今天才查出來(lái)了

郭老師 解答

2020-01-08 11:22

借利潤(rùn)分配貸應(yīng)收賬款。

逆光微笑 追問

2020-01-08 11:23

利潤(rùn)分配二級(jí)科目寫什么

郭老師 解答

2020-01-08 11:25

你好,未分配利潤(rùn)。

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也就是你的應(yīng)收賬款,期初多錄入了,是嗎。
2020-01-08 11:17:22
同學(xué)你好 之前在往來(lái)科目嗎
2022-12-09 15:23:07
您好 銀行存款總賬余額 銀行對(duì)賬單余額
2019-12-02 12:04:41
對(duì)賬。月末將日記賬與相關(guān)收付業(yè)務(wù)的記賬憑證核對(duì),核對(duì)的項(xiàng)目主要是:核對(duì)憑證;復(fù)查記賬憑證與原始憑證,看兩者是否完全相符;查對(duì)賬證金額與方向的一致性,如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)立即更正。   月末將現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的余額與現(xiàn)金總賬、銀行存款總賬余額核對(duì)。   月末將銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單核對(duì),并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。   月末對(duì)保管的支票、發(fā)票、有價(jià)證券、重要結(jié)算憑證進(jìn)行清點(diǎn),按順序進(jìn)行登記核對(duì)。
2019-12-02 11:58:09
您好, 把去年的銀行賬做了就可以了
2023-11-21 19:17:53
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