
老師,請(qǐng)問18年掛了一筆應(yīng)收,銀行是從19年1月份錄的期初余額,現(xiàn)在查出來(lái)18年打到公戶上了,但是卻沒有做賬,現(xiàn)在銀行賬都是對(duì)上的,怎么沖這筆應(yīng)收
答: 也就是你的應(yīng)收賬款,期初多錄入了,是嗎。
我公司有一個(gè)銀行賬戶注銷了,但是余額有91.13,公司讓我把這91.13轉(zhuǎn)為無(wú)票收入,該怎么做賬
答: 同學(xué)你好 之前在往來(lái)科目嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
【37】多選題 月末,銀行存款日記賬余額應(yīng)與( )進(jìn)行核對(duì)。 現(xiàn)金日記賬余額 銀行存款總賬余額 銀行對(duì)賬單余額 收付款憑證金額
答: 對(duì)賬。月末將日記賬與相關(guān)收付業(yè)務(wù)的記賬憑證核對(duì),核對(duì)的項(xiàng)目主要是:核對(duì)憑證;復(fù)查記賬憑證與原始憑證,看兩者是否完全相符;查對(duì)賬證金額與方向的一致性,如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)立即更正。 月末將現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的余額與現(xiàn)金總賬、銀行存款總賬余額核對(duì)。 月末將銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單核對(duì),并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 月末對(duì)保管的支票、發(fā)票、有價(jià)證券、重要結(jié)算憑證進(jìn)行清點(diǎn),按順序進(jìn)行登記核對(duì)。
老師們,剛從代賬公司接過帳來(lái),代賬公司沒做應(yīng)收、應(yīng)付,銀行余額不對(duì)不起來(lái),怎樣調(diào)銀行余額和應(yīng)收應(yīng)付。謝謝啦!
老師江湖救急,我想請(qǐng)問一下,上個(gè)月做賬我銀行賬和銀行期末余額能對(duì)上但是收入多做了,這個(gè)月我要是調(diào)賬的話怎么處理
您好,做賬中途加入銀行賬,該賬戶有余額,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?期初建賬的時(shí)候沒有這個(gè)賬戶,后面新增加的收款賬戶,沒有期初余額該怎么做?


逆光微笑 追問
2020-01-08 11:20
郭老師 解答
2020-01-08 11:22
逆光微笑 追問
2020-01-08 11:23
郭老師 解答
2020-01-08 11:25