
2017的稅款9萬做了,用進(jìn)項稅額抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做會計分錄
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
部分進(jìn)項稅額無法抵扣的應(yīng)該做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄如何寫??
答: 借:相關(guān)科目 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們公司有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(因為不符合農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項稅額的要求)可以用認(rèn)證的進(jìn)項稅額抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的嗎
答: 你好 你應(yīng)交增值稅就是銷項稅-進(jìn)項稅+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出-留抵進(jìn)項稅 可以的

