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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-08 14:04

付款,借:預(yù)付賬款  貸:銀行存款
收到材料,借:原材料  貸:暫估應(yīng)付款

Sunshine666 追問(wèn)

2020-01-08 14:08

那下個(gè)月收到發(fā)票怎么做賬也

辜老師 解答

2020-01-08 14:09

收到發(fā)票,沖減暫估 借:原材料   負(fù)數(shù)  貸:暫估應(yīng)付款  負(fù)數(shù)  
借:原材料  貸:預(yù)付賬款

Sunshine666 追問(wèn)

2020-01-08 14:41

是增值稅專用發(fā)票

辜老師 解答

2020-01-08 14:42

借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  貸:預(yù)付賬款

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付款,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到材料,借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款
2020-01-08 14:04:54
暫估入庫(kù),借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估款,付款做借應(yīng)付賬款 供應(yīng)商 貸銀行
2019-12-02 14:18:45
借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估
2017-07-22 12:31:22
同學(xué)您好! 購(gòu)買原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開(kāi)發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32
購(gòu)原材料的時(shí)候 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)---增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸應(yīng)付賬款 發(fā)外加工的時(shí)候 借委托加工物料 貸原材料 收回來(lái)的時(shí)候 借庫(kù)存商品 貸委托加工物資
2016-01-29 16:37:13
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