
你好,我以前年度的稅金一直未在年末結(jié)轉(zhuǎn),今年想把以前年度進項銷項余額清零怎么做賬務處理
答: 借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
請問老師,以前年度損益調(diào)怎么做賬務處理
答: 你這個是啥情況,具體是啥,費用么,那就做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應付款 借其他應付款 貸庫存現(xiàn)金 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,請教您一個問題就其他應款已收回,但沒做賬務處理,是以前年度的現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了我應該怎么處理
答: 那把這比分錄 補記上就好 借 銀行存款 貸其他應收款

