
那這樣做可以嗎?您看 發(fā)出時:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票 開票時:借:主營業(yè)務(wù)收入-未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ,結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
答: 可以
?本月未開票收入,可以先做:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅下個月開票,就直接轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)收入_未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入-開票
答: 你好,分錄可以這么做的 如果軟件做賬,最后一個借主營業(yè)務(wù)收入-未開票改貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票負數(shù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
款收到了 一部分開票了 做了 主營業(yè)務(wù)稅收入開票和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增(銷)開票一部分還沒有開票 做了 主營業(yè)務(wù)稅收入未開票和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增(銷)未開票月末結(jié)轉(zhuǎn)利潤 開票的主營業(yè)務(wù)收入和 未開票的主營業(yè)務(wù)收入可以一塊結(jié)轉(zhuǎn) 吧
答: 可以,結(jié)轉(zhuǎn)損益是一起結(jié)轉(zhuǎn)的這個

