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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-08 19:43

你好    你這個(gè)代扣的其他應(yīng)收款是借方還是貸方差異。  是多扣了員工的錢會(huì)退員工嗎?

愛妃接旨 追問

2020-01-08 20:02

是借方,當(dāng)時(shí)計(jì)錯(cuò)了

meizi老師 解答

2020-01-08 20:29

你好 借方余額的話 那么就是多繳納了。 你做一筆 借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款   沖平了 金額也小

愛妃接旨 追問

2020-01-08 20:46

好噠,老師如果發(fā)票來了沒有認(rèn)證應(yīng)該記到哪比較合適

meizi老師 解答

2020-01-08 20:47

你好 沒認(rèn)證做 借費(fèi)用  應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款   認(rèn)證后 借進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

愛妃接旨 追問

2020-01-08 20:49

老師,待認(rèn)證這個(gè)科目不是在輔導(dǎo)期間的一般納稅人用的嗎

meizi老師 解答

2020-01-08 20:53

你好 不是 沒認(rèn)證的發(fā)票可以用這個(gè)科目 。你說的是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目

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您好,都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證,把其他應(yīng)付都調(diào)到其他應(yīng)收,年底其他應(yīng)收款的科目余額就是老板需要?dú)w還的錢。
2019-12-31 14:15:59
剩下的300,要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,并核銷壞賬準(zhǔn)備
2021-06-11 11:45:08
你好 你們股東有工資嗎 有分紅協(xié)議 嗎
2020-05-08 16:18:39
你好,雖然結(jié)果一樣,但可以用負(fù)數(shù)沖減比較規(guī)范,貸:其他應(yīng)收款---個(gè)人往來 負(fù)數(shù)金額 借:其他應(yīng)收款---其他往來 負(fù)數(shù)金額
2019-11-29 10:24:24
你好,是的,是這樣做分錄 借;銀行存款,貸;其他應(yīng)收款
2019-11-29 10:11:52
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