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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-01-08 22:02

你好,購入,借:庫存商品等  應交稅費——應增(進)貸:銀行存款
銷項,借:銀行存款等  貸:主營業(yè)務入等  應交稅費——應增(銷)

飛翔的秋秋 追問

2020-01-09 09:41

我們是先付款給供應商,后期才會收到發(fā)票,所以認證是在付款都的幾個月內

立紅老師 解答

2020-01-09 09:47

你好,收到發(fā)票進再進行認證,先付款時做預付賬款核算。

飛翔的秋秋 追問

2020-01-09 10:07

付款時是借預付賬款,貸銀行存款             材料入庫時借工程施工,貸應付賬款暫估價                                                         收到發(fā)票,是先把前面的暫估沖掉,再借工程施工,應交稅費應交增值稅進項稅額,貸應付賬款                                   最后沖前期預付賬款,借應付賬款,貸預付賬款

立紅老師 解答

2020-01-09 10:24

你好,如果第一筆業(yè)務我們是用預付賬款科目記賬的,已后的業(yè)務也用預付賬款,不用應付賬款

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相關問題討論
你好,借管理費用應交稅費,待認證在銀行存。
2021-11-08 16:38:10
借:固定資產(chǎn)--房屋 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 可以一次性抵扣進項稅額。
2019-10-09 10:51:41
你好 上月進項票已認證抵扣,借;管理費用等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;其他應付款 次月才報銷,借;其他應付款,貸;銀行存款
2019-08-06 22:13:25
借:以前年度損益調整,應交稅費,貸:應付賬款
2017-03-29 10:15:28
你好,可以這個月做進項發(fā)票的分錄,也可以在實際認證抵扣的時候做
2020-03-18 09:49:06
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