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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-09 07:40

您好
借 庫存商品
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

主營業(yè)務(wù)成本也需要調(diào)整

劉子涵mimi 追問

2020-01-09 07:41

成本怎么調(diào)

宸宸老師 解答

2020-01-09 07:42

您好
借 主營業(yè)務(wù)成本
貸 庫存商品

劉子涵mimi 追問

2020-01-09 07:48

對方應(yīng)是虛開發(fā)票,稅局讓轉(zhuǎn)出成本是不是調(diào)減,怎么調(diào)

宸宸老師 解答

2020-01-09 08:09

您好,虛開發(fā)票,進項稅不得抵扣,增值稅部分是增加成本的。

宸宸老師 解答

2020-01-09 08:10

您要這么理解,進項稅轉(zhuǎn)出部分是不讓您抵扣,實際補交增值稅了

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您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2025-02-17 21:14:00
你好,把對應(yīng)的稅額部分結(jié)轉(zhuǎn),然后補交稅款就是了
2018-07-03 14:18:15
你好這個是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41
你好,到底是購進紅沖,還是進項稅額轉(zhuǎn)出,這兩個分錄是不同的
2019-03-28 16:11:26
您好 借:庫存商品 (負數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負數(shù)) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
2019-09-28 18:27:49
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