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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-01-09 08:54

借:周轉(zhuǎn)材料--零部件
       貸:庫存現(xiàn)金

晚秋、冬至 追問

2020-01-09 08:55

這個是不可以抵扣做成本的是嗎

張艷老師 解答

2020-01-09 08:56

建議不要抵扣成本了,因?yàn)闆]有取得發(fā)票,到時做納稅調(diào)整還麻煩。

晚秋、冬至 追問

2020-01-09 09:03

那這個可以做到庫存商品工具里面嗎

張艷老師 解答

2020-01-09 09:04

個人建議直接費(fèi)用化處理就是了。

晚秋、冬至 追問

2020-01-09 09:08

借:周轉(zhuǎn)材料--零部件
貸:庫存現(xiàn)金
老師您做的的這個分錄算是費(fèi)用化了嗎,那之后就放到周轉(zhuǎn)材料里面就不處理了是嗎

張艷老師 解答

2020-01-09 09:09

實(shí)際領(lǐng)用時,直接計(jì)入相關(guān)費(fèi)用科目就是了。

晚秋、冬至 追問

2020-01-09 09:10

要是生產(chǎn)用就接制造費(fèi)用貸周轉(zhuǎn)材料對嗎老師

張艷老師 解答

2020-01-09 09:12

不建議這樣處理了,建議計(jì)入管理費(fèi)用科目,本應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用科目核算,但是這樣到時做納稅調(diào)整麻煩。

晚秋、冬至 追問

2020-01-09 09:13

哦哦,家管理費(fèi)用-其他貸周轉(zhuǎn)材料是嗎老師

張艷老師 解答

2020-01-09 09:14

是的,是這樣的。
借:管理費(fèi)用--其他
      貸:周轉(zhuǎn)材料

晚秋、冬至 追問

2020-01-09 09:16

借:周轉(zhuǎn)材料--零部件
貸:庫存現(xiàn)金這個原始憑證是報(bào)銷單和入庫單,
借:管理費(fèi)用--其他
貸:周轉(zhuǎn)材料這個是原始憑證是出庫單嗎

張艷老師 解答

2020-01-09 09:19

是的,是這樣理解的。

晚秋、冬至 追問

2020-01-09 09:20

對了老師我們有一些復(fù)印費(fèi),我們的科目只有管理費(fèi)用-辦公用品,每月管理費(fèi)用-辦公費(fèi)是不是要加一個

張艷老師 解答

2020-01-09 09:22

是的,要計(jì)入管理費(fèi)用--辦公費(fèi)科目核算的

晚秋、冬至 追問

2020-01-09 09:23

謝謝老師的耐心回答

張艷老師 解答

2020-01-09 09:47

您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利。

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借:周轉(zhuǎn)材料--零部件 貸:庫存現(xiàn)金
2020-01-09 08:54:37
借:制造費(fèi)用-機(jī)物料損耗 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2016-09-19 12:55:00
借:在建工程 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (先把固定資產(chǎn)調(diào)出來) 借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi) (更換的價(jià)值) 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 (全部轉(zhuǎn)入)
2019-10-16 10:24:39
這個零件的話,你就作為原材料處理,后面組裝之后就是原材料減少,庫存商品增加。
2022-01-07 23:31:10
計(jì)入管理費(fèi)用--修理費(fèi)
2017-12-02 16:19:53
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