
老師你好!在新會(huì)計(jì)制度中,事業(yè)單位每月工資5000元,其中工資代扣1000元社保,財(cái)政零余額用款額度支付4000元,這個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)如何做呢?如果預(yù)算會(huì)計(jì)將代扣部分這樣處理借:事業(yè)支出一人員經(jīng)費(fèi) 1000,貨:資金結(jié)存一貨幣資金1000,到年末,貨幣資金出現(xiàn)貸方余額,這個(gè)問(wèn)題到年末如何處理和結(jié)轉(zhuǎn)呢?
答: 你這一塊兒預(yù)算會(huì)計(jì)里實(shí)際支付了4000,你就直接按照4000作為支出,另外的1000你不需要處理。預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)就正常的計(jì)入其他應(yīng)收款,這個(gè)社保是代扣的。
老師,行政事業(yè)單位執(zhí)行的政府會(huì)計(jì)制度,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的銀行存款必須和預(yù)算會(huì)計(jì)資金結(jié)存的貨幣資金數(shù)字是一致的嗎?
答: 你好 同學(xué),是的必須是一致的同學(xué)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你能幫我看看事業(yè)單位預(yù)算會(huì)計(jì),入的期初數(shù)對(duì)嗎?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),預(yù)算會(huì)計(jì),貨幣資金,資金結(jié)存,非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余是一個(gè)數(shù)吧,錄入是沒(méi)有問(wèn)題的同學(xué),非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余可以是負(fù)的嗎?可以為負(fù)數(shù)的老師,系統(tǒng)里只有非財(cái)政撥款結(jié)余,是入到這里面嗎,入到第三張圖里面,我能填凈資產(chǎn)合計(jì)數(shù)嗎
答: 你好,非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余一般不是負(fù)數(shù)

