
當(dāng)年內(nèi)發(fā)現(xiàn)公司前幾個月增值稅繳錯品目,后去做變更,稅務(wù)要求先重新補(bǔ)繳前幾個月稅款,并且有滯納金,后退稅,那怎么做分錄?
答: 你之前交稅做啥是一般納稅人么滯納金做營業(yè)外支出 貸銀行
增值稅的分錄,增值稅銀行扣款后的分錄怎么做
答: 你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款 確認(rèn)收入 借:銀行存款 貸:收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司出口國外商品,現(xiàn)收到稅務(wù)的增值稅退稅款,怎么做分錄
答: 出口退稅會計(jì)分錄: 1、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 2、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期免抵稅額 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口退稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期應(yīng)退稅額 借:應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口退稅)


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2020-01-09 11:16
maize老師 解答
2020-01-09 11:25