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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-09 14:18

您好
直接做分錄
借:財務(wù)費用
應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅額
借方負(fù)數(shù):財務(wù)費用

Eddie 追問

2020-01-09 14:23

我之前做了賬了,之前的不用紅沖嗎

宸宸老師 解答

2020-01-09 14:24

您好,我現(xiàn)在做的分錄就是 紅沖分錄的

Eddie 追問

2020-01-09 14:25

我不太理解你說,麻煩你寫完整點?

Eddie 追問

2020-01-09 14:26

你的分錄是?

Eddie 追問

2020-01-09 14:27

是我說的那樣嗎?

宸宸老師 解答

2020-01-09 14:27

借:財務(wù)費用
應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅額
借方負(fù)數(shù):財務(wù)費用   【這里是借方負(fù)數(shù),您仔細(xì)看下】

Eddie 追問

2020-01-09 14:29

那跟我說是一樣的。就是紅字紅沖。

Eddie 追問

2020-01-09 14:31

我想問我每次收到發(fā)票都是這樣嗎,還是我在沒收到發(fā)票之前,可以價稅分離,到時候收到發(fā)票就附在單據(jù)上。

宸宸老師 解答

2020-01-09 14:31

你好對的,就是紅沖的意思

Eddie 追問

2020-01-09 14:35

上面提問的處理方式可以這樣處理嗎?

宸宸老師 解答

2020-01-09 14:36

您好,您的寫法雖然也沒錯,但是銀行存款其實是沒有變化的,您那么寫的話,有個一來一往的流水。建議跟我一樣的做法

Eddie 追問

2020-01-09 14:39

好的,明白。

宸宸老師 解答

2020-01-09 14:41

嗯嗯好的,祝您工作順利

Eddie 追問

2020-01-09 14:42

老師,我還想問,要是我18年購貨的發(fā)票我認(rèn)證了,但是發(fā)生退貨,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,這個要怎么處理。

宸宸老師 解答

2020-01-09 14:43

您好,您開具紅字專用信息表,再由銷售方開具紅字發(fā)票
您收到紅字發(fā)票之后做紅字分錄

Eddie 追問

2020-01-09 15:34

就是我這邊要在稅控盤開具紅字專用信息表嗎?

Eddie 追問

2020-01-09 15:35

紅字發(fā)票是不是,借應(yīng)付,貸原材料,貸進項稅額轉(zhuǎn)出?

宸宸老師 解答

2020-01-09 15:37

您好,對的,您的分錄是對的

Eddie 追問

2020-01-09 15:41

跨年還是這樣的分錄處理吧?

宸宸老師 解答

2020-01-09 15:42

你好,對的,收到發(fā)票的時候就是這個分錄,不管是否跨年

Eddie 追問

2020-01-09 15:55

好的,謝謝,老師。

宸宸老師 解答

2020-01-09 15:55

不客氣的,祝您工作順利

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增值稅(進項)貸方無發(fā)生額。 月底集中開具增值稅發(fā)票的 借財務(wù)費用 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增-進項稅額
2017-07-26 18:14:34
你好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-05-12 14:26:50
你好,借:應(yīng)交稅費-進項稅 借:財務(wù)費用-銀行手續(xù)費 (負(fù)數(shù)) 可以了
2019-04-29 10:38:02
您好,是的,可以抵扣的
2020-01-10 15:39:57
您好 直接做分錄 借:財務(wù)費用 應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅額 借方負(fù)數(shù):財務(wù)費用
2020-01-09 14:18:06
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