您好老師,給客戶來了一張發(fā)票,11月份做賬了,12月份打錢過來,讓我們分擔(dān)點稅點,然后就公戶少轉(zhuǎn)了200多塊錢,這樣少打的怎么處理?。课屹~上掛著這個差額呢
卡布奇諾
于2020-01-09 14:57 發(fā)布 ??731次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-01-09 14:59
可以記營業(yè)外支出。
相關(guān)問題討論

可以記營業(yè)外支出。
2020-01-09 14:59:38

你好,盤點有28的的差額,是盤盈了還是盤虧了??
2021-12-13 15:53:08

您好,我現(xiàn)在在外面,您這個題目數(shù)據(jù)比較多,我晚些時候回復(fù)您。請您理解。
2020-06-06 13:32:24

借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入=871886 38%2B974.61%2B974.61 應(yīng)交增值稅銷項稅52313.18 應(yīng)交稅費—簡易計稅(計提)=48.74%2B212.54
2020-05-31 14:40:14

收到差額征收的發(fā)票,應(yīng)該按照發(fā)票上的金額和稅額做賬。
企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時,按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)科目,按實際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記主營業(yè)務(wù)成本等科目,按實際支付或應(yīng)付的金額,貸記銀行存款、應(yīng)付賬款等科目。
對于期末一次性進(jìn)行賬務(wù)處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當(dāng)期允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)科目,貸記主營業(yè)務(wù)成本等科目。
收到差額征收的發(fā)票,應(yīng)該按照發(fā)票上的金額和稅額做賬。因為差額征稅,應(yīng)該按照發(fā)票上的金額和稅額支付的,只是稅額是按照差額計算的。
2019-12-19 13:52:13
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