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檸萌
于2020-01-09 15:59 發(fā)布 ??1676次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2020-01-09 16:00
您好!掛在預(yù)付賬款是對的啊,不用沖減啊。
檸萌 追問
2020-01-09 16:08
預(yù)付賬款,不是得等到對方公司開票給我們再沖這個科目嗎?
宋生老師 解答
2020-01-09 16:09
你好!是的。你現(xiàn)在已經(jīng)付錢了,就計入預(yù)付賬款。收到發(fā)票,再沖預(yù)付
2020-01-09 16:37
我的意思就是,收不到發(fā)票怎么做?
2020-01-09 16:45
你好!如果收不到發(fā)票,就要看你們有沒有收到貨。收到貨的話,也可以沖減,只是沒有發(fā)票不能稅前扣除
2020-01-09 16:48
收到了貨的,怎么做沖減?
2020-01-09 16:54
你好!分錄是一樣的額,借庫存商品等 貸預(yù)付賬款
好的,謝謝。
2020-01-09 16:55
你好!不用客氣的了。
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本月怎么沖銷上月預(yù)付賬款暫估款?
答: 您好,按照上月做負數(shù)就行
老師,您好,請問之前的賬有預(yù)付賬款,現(xiàn)在這個款不用支付了怎么沖銷呢?
答: 你好,轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出核算的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
答: 同學(xué),你好 之前的憑證,做負數(shù)分錄
作的預(yù)付賬款怎么沖銷
討論
之前銀行付錢給對方公司的,但是公司沒開票過來,就掛預(yù)付賬款了,現(xiàn)在年底了,對方公司不能開票過來了,我該怎么做,才能把這筆付出去的錢從預(yù)付賬款里沖銷。
預(yù)付賬款借方想沖銷了,怎么寫摘要和分錄
前期未收到發(fā)票,掛預(yù)付賬款,收到發(fā)票后沖銷預(yù)付,但是摘要怎么寫呢?謝謝
我要沖銷上月的預(yù)付賬款,怎么填憑證啊
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
★ 4.99 解題: 294397 個
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檸萌 追問
2020-01-09 16:08
宋生老師 解答
2020-01-09 16:09
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2020-01-09 16:37
宋生老師 解答
2020-01-09 16:45
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2020-01-09 16:48
宋生老師 解答
2020-01-09 16:54
檸萌 追問
2020-01-09 16:54
宋生老師 解答
2020-01-09 16:55