實務:在合并報表抵消分錄里,在什么情況下會用到資 問
同學,你好 涉及固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的時候,會資產(chǎn)處置損益。 若涉及存貨、應收賬款等,通常使用“營業(yè)收入”營業(yè)成本 答
@郭老師,追問次數(shù)用完,這樣會不會來不及到時候,啥準 問
只要不耽誤出口報關就可以的。 答
@郭老師,追問次數(shù)用完,怎么試,都說沒有了,我不知道賬 問
用法人的信息注冊不是 不是讓你登錄 答
工廠制造企業(yè),工人是計件的,核算成本時按這個計件 問
你好 生產(chǎn)成本里面繼續(xù)掛著的 答
老師,我7月份收到一個專票,已入賬,并且已抵扣,8月份 問
借:原材料等 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

發(fā)票折扣為555647.47,折扣后待支付金額為1881852.53,實際支付1755114.08,憑證我該怎么做,求指導
答: 借庫存商品1881852.53 貸應付賬款,1881852.53 借應付賬款1755114.08 貸銀行,1755114.08
發(fā)票金額大于實際付款金額,如何做憑證啊發(fā)票金額11000,實際付款9900怎么做憑證呢
答: 借;原材料等科目 11000 貸;銀行存款 9900 應付賬款 1100
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,上月我做了兩個憑證,金額分別是102000,5000,對方給我司開了兩張發(fā)票金額分別是99999,7001,這兩張發(fā)票的金額跟我兩張憑證的金額不一致,請問我應該怎么放置發(fā)票,還是讓對方給我司按每筆實際金額開票?
答: 讓對方給我司按每筆實際金額開票,這是最好的 若對方不愿意開具,可將二張發(fā)票均發(fā)10200后面,再將7001的發(fā)票復印件放5000后面
發(fā)票本來金額是200,我折扣了50,最后實際開票金額是:150月,成本核算的時候怎么核算,做憑證的時候怎么做啊!
老師您好,請問一下原始憑證粘貼單上的合計金額是票的實際金額還是實際報銷金額,比如我憑證金額1230,定額發(fā)票有1350。
老師你好,我們公司的電費發(fā)票開的金額比我們實際支付的金額多,如果我們又不想退票讓對方公司重開,那多開154元我要做什么樣的憑證才能把賬做平(154元我們不應該支付,是對方公司多開了),


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2020-01-09 16:31
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2020-01-09 16:34
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