
老師,您好,請(qǐng)問在填寫增值稅表的時(shí)候,免稅額和實(shí)際的差兩分,如何解決?謝謝
答: 直接按稅務(wù)認(rèn)可的金額填上。你們將這個(gè)錢調(diào)營(yíng)業(yè)外里去(賬上)
一般納稅人國(guó)際貨運(yùn)增值稅率0%,是免增值稅的,如果本期開票金額是10萬(wàn),那增值稅免稅明細(xì)表中,‘免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額’需要填寫嗎?
答: 你好 不用填寫的 領(lǐng)零就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人不超9萬(wàn),報(bào)增值稅時(shí),顯示本期免稅額不允許小于免稅額*0.03,但是免稅額是根據(jù)實(shí)際填的
答: 您好,是不是稅額不相符?麻煩截圖看看
木子 追問
2020-01-09 17:57
何江何老師 解答
2020-01-09 18:22