老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬(wàn) 是暫估成 問(wèn)
可以的,當(dāng)年的賬就可以那樣沖 答
個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收 問(wèn)
若要繳增值稅,入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費(fèi)用不夠 稅局查賬讓補(bǔ)稅 現(xiàn)在 問(wèn)
你好不可以的,一看就不行的 答
老師,平時(shí)有交易往來(lái)的客戶(hù),如果不是我們工廠的貨, 問(wèn)
你好,本身這個(gè)不是你們的業(yè)務(wù),你們開(kāi)了發(fā)票就屬于虛開(kāi)發(fā)票。這個(gè)操作本身就是違法的。 答
老師,公司為小規(guī)模,2024年A公司與B公司簽了軟件著 問(wèn)
那個(gè)應(yīng)該計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)科目 答

是要先報(bào)增值稅在報(bào)個(gè)稅嗎,個(gè)稅的收入總額是填增值稅年累計(jì)收入的總數(shù)嗎
答: 這個(gè)沒(méi)有先后順序,可以先報(bào)增值稅再報(bào)個(gè)稅,也可以先報(bào)個(gè)稅再報(bào)增值稅。
老師,小規(guī)模企業(yè)有代開(kāi)發(fā)票申報(bào)增值稅時(shí)的銷(xiāo)售收入總額累計(jì)數(shù)有做賬的收入總額差一分,怎么辦,填所得稅報(bào)表時(shí)收入累計(jì)數(shù)比增值稅收入累計(jì)數(shù)多一分能行嗎?
答: 申報(bào)的時(shí)候,讓所得稅收入填寫(xiě)的和增值稅收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,1.工商年報(bào)中的營(yíng)業(yè)收入總額是填入:營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)額+營(yíng)業(yè)外收入本年累計(jì)額嗎?2.納稅總額中有部分是增值稅先交納后退稅的部分,那退稅的部分還要統(tǒng)計(jì)在內(nèi)嗎?
答: 您好, 是的收入需要加上營(yíng)業(yè)外收入? ?納稅總額里 退稅的也統(tǒng)計(jì)到里面
老師,企業(yè)所得稅B類(lèi)申報(bào)表,收入總額就填寫(xiě)這個(gè)季度開(kāi)票總額,就是增值稅申報(bào)表上本年累計(jì)金額是吧
增值稅稅負(fù)=本年累計(jì)已交增值稅/不含稅收入 還是=(累計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)-累計(jì)進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入 ?
老師,企業(yè)所得稅B類(lèi)申報(bào)表,收入總額就填寫(xiě)這個(gè)季度開(kāi)票總額,就是增值稅申報(bào)表上本年累計(jì)金額是吧
工資6800第一個(gè)月扣除數(shù)5000第二月也是6800 累計(jì)收入工資總額13600扣除數(shù)還是5000要交204的個(gè)稅這個(gè)不對(duì)該怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,稅負(fù)率=全年累計(jì)應(yīng)繳增值稅÷全年累計(jì)總收入 ,這是什么意思呀


靈巧的長(zhǎng)頸鹿 追問(wèn)
2020-01-09 20:13
江老師 解答
2020-01-09 20:15
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