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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-09 20:20

您好
您好
計(jì)提了所得稅費(fèi)用 凈利潤(rùn)應(yīng)該對(duì)應(yīng)減少啊 
減少后的凈利潤(rùn)跟本年利潤(rùn)金額應(yīng)該一致 然后轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

風(fēng)輕盈 追問(wèn)

2020-01-09 20:25

請(qǐng)問(wèn)老師我是不是在沒計(jì)提所得稅時(shí),先結(jié)賬,看一下報(bào)表上凈利潤(rùn)是多少,然后根據(jù)此時(shí)的凈利潤(rùn)*所得稅的稅率算下需要計(jì)提的所得稅,在重新做個(gè)計(jì)提所得稅的分錄,

bamboo老師 解答

2020-01-09 20:27

看本季度的利潤(rùn)總額 然后計(jì)提就好了 不需要先結(jié)賬 記賬后就可以看出來(lái)

風(fēng)輕盈 追問(wèn)

2020-01-09 20:35

如果我上面的做法是對(duì)的,是不是在12月份先做分錄,借:所得稅,貸:應(yīng)交稅金---應(yīng)交所得稅(等1月份扣錢)再在12月份做分錄借:本年利潤(rùn)  貸:利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)

bamboo老師 解答

2020-01-09 20:36

是的 這樣賬務(wù)處理正確的

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