
老師,員工的職務(wù)補(bǔ)貼,與伙食補(bǔ)貼,如何記帳
答: 你好同學(xué) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 -補(bǔ)貼 這個(gè)也納入工資里去納稅的同學(xué)
老師,我們單位每月給員工的伙食補(bǔ)貼是算在工資里面的,那我要不要做這項(xiàng)計(jì)提 入管理費(fèi)用―福利費(fèi)
答: 需要計(jì)提計(jì)入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 我們是貿(mào)易公司,里面有物流運(yùn)輸輔助經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 一般駕駛員在外面的伙食補(bǔ)貼跟住宿補(bǔ)貼每個(gè)月都是拿餐費(fèi)發(fā)票跟住宿費(fèi)來(lái)報(bào)銷,每個(gè)月都是一筆不小的數(shù)字,我能不能以后都直接做到他們的工資里面,因?yàn)椴唾M(fèi)在匯算清繳的時(shí)候會(huì)調(diào)到業(yè)務(wù)招待費(fèi) 如果不是的話我應(yīng)該怎樣處理?
答: 做到工資里,他們就要交納個(gè)稅;這個(gè)屬于差旅費(fèi),你們制定一個(gè)文件(補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),定額報(bào)銷),那樣可以用住宿票證明出差,伙食費(fèi)發(fā)票就不需要,計(jì)入差旅費(fèi),企業(yè)所得稅也不用調(diào)增了。


Jenny@珍珍 追問(wèn)
2020-01-09 23:49
何江何老師 解答
2020-01-09 23:54