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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-01-10 11:17

你好,不可以,應(yīng)當(dāng)在11月份做到收入與成本匹配才是的

W是韋姐姐 追問

2020-01-10 11:17

進(jìn)項(xiàng)票還沒有回到呢?先暫估?

鄒老師 解答

2020-01-10 11:20

你好,沒有回來就先按暫估入庫處理

W是韋姐姐 追問

2020-01-10 13:24

我是不是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款?結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。發(fā)票回來了又怎么做呢?

鄒老師 解答

2020-01-10 13:35

你好,是的,暫估入庫是這樣做分錄
取得發(fā)票
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品  ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸;應(yīng)付賬款等科目

W是韋姐姐 追問

2020-01-10 15:04

收到發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本那步不用紅沖嗎?

鄒老師 解答

2020-01-10 15:06

你好,之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額有錯誤嗎?

W是韋姐姐 追問

2020-01-10 15:08

就是暫估多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少了,不準(zhǔn)確,庫存商品沒有明細(xì)呢?

鄒老師 解答

2020-01-10 15:09

你好,庫存商品需要設(shè)置明細(xì)科目 核算的
之前的成本結(jié)轉(zhuǎn)有錯誤,需要調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本金額的

W是韋姐姐 追問

2020-01-10 15:18

那我沖紅重新入正確的?

鄒老師 解答

2020-01-10 15:21

你好,可以紅沖然后做正確的
也可以直接做一筆調(diào)整分錄的

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相關(guān)問題討論
你好,學(xué)員,這個(gè)購入贈送的話,不視同銷售的
2022-03-01 23:13:26
你好 不可以的,可以暫估成本。
2020-07-12 16:00:22
你好,APP自研的時(shí)候的成本,可以資本化為無形資產(chǎn)。 現(xiàn)在是每月分期攤銷。 目前每月的APP運(yùn)營維護(hù)費(fèi)用直接進(jìn)成本。  客戶花錢,按月或按年的,分月確認(rèn)收入就好。
2020-06-29 14:55:13
不需要,只有收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本這個(gè)
2020-05-27 09:46:19
你說清楚點(diǎn) 什么行業(yè) 具體業(yè)務(wù)流程是咋回事 我沒有接問題啊 這回 你的怎么到我這了
2020-03-18 10:53:17
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