老師,我請問下,如果題目中告訴你期初和期末的流動 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
甲公司以及與甲公司發(fā)生交易的各公司均為增值稅 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
以前年度已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅額,由于簡易計稅與一般 問
您好, 借:費用或成本 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 答
生產(chǎn)企業(yè)22年一筆電費已付款未取得發(fā)票未錄入,在2 問
能算到 22 年生產(chǎn)成本:23 年補(bǔ)錄的 22 年電費,本質(zhì)是 22 年經(jīng)營期間的成本,需通過 “以前年度損益調(diào)整” 追溯計入 22 年生產(chǎn)成本,而非計入 23 年成本。 年報調(diào)整:在 22 年企業(yè)所得稅年報中,將這筆電費補(bǔ)充計入 “生產(chǎn)成本”,進(jìn)而調(diào)整當(dāng)年應(yīng)納稅所得額(成本增加,應(yīng)納稅所得額減少);同時更正 22 年財務(wù)年報的 “營業(yè)成本”“未分配利潤” 等項目,確保年報數(shù)據(jù)與實際經(jīng)營成本一致。 答
老師你好,企業(yè)籌備期間所開值得費用沒有發(fā)票能直 問
您好,業(yè)務(wù)招待費按60%抵扣,其他的正常抵扣 企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國家稅務(wù)總局公告2018年第28號): 第五條明確規(guī)定:“企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應(yīng)稅項目的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出應(yīng)以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的專用票據(jù))作為稅前扣除憑證 答

老師,有一筆幾年前的快遞費,當(dāng)時用銀行付的,沒有發(fā)票。記的是其他應(yīng)付款。現(xiàn)在確定拿不到發(fā)票了。該怎么充?,F(xiàn)在直接紅沖,記回費用嗎。沒發(fā)票,到匯算再調(diào)增是嗎。
答: 同學(xué)你好 計入營業(yè)外支出就可以了
本公司在12月份付了快遞費21391元,但是發(fā)票只有21101元,有一個290的差額。其中本公司在9月份付快遞費的時候有筆300計入了其他應(yīng)付款。快遞公司說其中10塊錢是送給我們。請問下這要怎么做完整的分錄?
答: 21391都付到快遞公司帳上了嗎,如果是,發(fā)票要付款金額要一致
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司付快遞費、某個快遞公司、怎么入賬??借其他應(yīng)付款嗎
答: 你好,如果發(fā)票同時的借管理費用――辦公費或銷售費用――快遞費 貸銀行存款,如果是專票,還有借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項稅額
客戶應(yīng)付快遞費12元,直接打貨款里給我們1012,我們收款時是直接收1012.快遞費我們給他付。我再付這12時,入那個科目。其他應(yīng)付款嗎?
公司的快遞費是老板自己支付寶付的,然后發(fā)票在對外賬上面做的,設(shè)的科目都是其他應(yīng)付款,這個其他應(yīng)付款怎么處理
收到的發(fā)票(比如快遞費,培訓(xùn)費,油費),是可以直接做賬,貸其他應(yīng)付款,還是需要填寫報銷憑證,根據(jù)報銷憑證做賬?


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2020-01-10 12:09
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