老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問
您好,可以的,這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號這里可以不填 問
那個(gè)不需要填寫的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來 問
您好,這個(gè)最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話,你要反結(jié)賬過去??茨囊粋€(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答

個(gè)人獨(dú)資企業(yè),季度開票沒超過30萬免交增值稅附加稅,那么個(gè)稅用不用交?
答: 你好! 如果有盈利,就需要交個(gè)稅的(沒有盈利不交,零申報(bào)就可以了)
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。季度不超過9萬,是不是增值稅附加稅什么稅都不交呀?
答: 你好,同學(xué),是不需要交附加稅的。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),交經(jīng)營所得稅,然后免增值稅,那附加稅要計(jì)提嗎?然后增值稅和附加稅要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?
答: 你好,增值稅和所得稅是分開,你要是小規(guī)模享受季度不超過45萬免增值稅優(yōu)惠,不需要交增值稅 可以不用計(jì)提,增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 附加稅不需要計(jì)提也不需要轉(zhuǎn)

