老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

老師記賬的時(shí)候本來是銷項(xiàng)稅額,結(jié)果選錯(cuò)了科目選的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后金額記得也是貸方,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,調(diào)過來了,但是之前已經(jīng)報(bào)過稅了,我想知道影響哪些方面
答: 你好 報(bào)稅報(bào)錯(cuò)了 少報(bào)了會(huì)影響企業(yè)的納稅信用, 稅局也會(huì)關(guān)注
如果本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,扺扣后的余額是繼續(xù)留在進(jìn)項(xiàng)稅額的借方,還是要轉(zhuǎn)到其他科目?如果要轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)到什么科目?
答: ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額大,進(jìn)項(xiàng)稅額可以先做在哪個(gè)科目下?因?yàn)槲覀冞@個(gè)月想交點(diǎn)稅?您看這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅可以怎么處理
答: 您好!你已經(jīng)認(rèn)證了嗎?還是沒有認(rèn)證


玲老師 解答
2020-01-10 14:14
玲老師 解答
2020-01-10 14:31
叮呤呤 追問
2020-01-10 14:09
叮呤呤 追問
2020-01-10 14:17