
請問月終轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅是不是轉(zhuǎn)出未交增值稅填表到其他非流動(dòng)負(fù)責(zé),多交填入其他流動(dòng)資產(chǎn)內(nèi)
答: 如果是未交增值稅,報(bào)表列示應(yīng)交稅費(fèi),如果是留抵稅額,報(bào)表列示其他流動(dòng)資產(chǎn)
1、我是不是應(yīng)該可以把“轉(zhuǎn)出未交增值稅”改成“轉(zhuǎn)出多交增值稅”?留抵了2、在資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)表里,應(yīng)該重分類填在“其他流動(dòng)資產(chǎn)”里嗎?還是應(yīng)交稅費(fèi)以負(fù)數(shù)填報(bào)?
答: 你好 留底了直接在轉(zhuǎn)出未交增值稅反應(yīng)就可以了。資產(chǎn)負(fù)債表以應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)表示就可以了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費(fèi)的轉(zhuǎn)出未交增值稅在報(bào)表的其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示嗎?
答: 是的,你的理解是正確的了

