@郭老師,郭老師有在嗎 問(wèn)
在的 具體的什么問(wèn)題? 答
你好,a公司屬于制造業(yè),目前不是高新企業(yè),但是a公司 問(wèn)
比例要求:制造業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除無(wú)比例限制,但享受 100% 加計(jì)扣除需滿(mǎn)足 “制造業(yè)收入占比超 50%”;其他費(fèi)用不得超過(guò)可加計(jì)扣除總額的 10%。 立項(xiàng)要求:自主研發(fā)企業(yè)內(nèi)部立項(xiàng)即可;委托 / 合作研發(fā)需經(jīng)科技部門(mén)登記合同,留存?zhèn)洳?/span> 答
老師,7月有補(bǔ)繳匯算企業(yè)所得稅過(guò),然后7月做賬時(shí)發(fā) 問(wèn)
您好,是不是就是差了這個(gè)以前年度損益調(diào)整吧 答
老師,麻煩一下,我們是4S店的,然后自己店購(gòu)買(mǎi)了試駕 問(wèn)
借:固定資產(chǎn)120000 貸:長(zhǎng)期借款90000 其他應(yīng)付款30000 答
請(qǐng)歲月靜好老師幫忙解答問(wèn)題。其他老師請(qǐng)直接忽 問(wèn)
同學(xué)你好,按你的文字描述,稅務(wù)局核查方式中,如:金稅系統(tǒng)比對(duì),行業(yè)稅負(fù)對(duì)比,實(shí)地檢查、舉報(bào)等等,多種方式中都可對(duì)企業(yè)進(jìn)行檢查。 在這個(gè)事件中會(huì)計(jì)可能承擔(dān)參與偷漏稅的責(zé)任,無(wú)論什么事,不要有你的簽字。 作為財(cái)務(wù)人員,不知道的事越少越好,不主動(dòng)參與,老板給的合同照作,就把自己當(dāng)個(gè)代賬的吧,要不然怎么辦,總得有個(gè)工作去支持家里的經(jīng)濟(jì)開(kāi)銷(xiāo)呀。 答

年末計(jì)提所得稅費(fèi)用金額是依據(jù)企業(yè)所得稅預(yù)繳表么
答: 是的,根據(jù)你們實(shí)際繳納去計(jì)提
每個(gè)季度預(yù)繳所得稅,應(yīng)計(jì)提所得稅費(fèi)用。計(jì)提的依據(jù)是什么,當(dāng)年的累計(jì)利潤(rùn)總額嗎?
答: 對(duì),這個(gè)是根據(jù)利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)算的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
建筑企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),是以扣除分包費(fèi)用后的余額預(yù)繳企業(yè)所得稅,這個(gè)是依據(jù)那個(gè)條款
答: 你好!試點(diǎn)納稅人提供建筑服務(wù)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的,允許差額扣除支付的分包款,即以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷(xiāo)售額。也就是說(shuō)總包方開(kāi)具給發(fā)包方的發(fā)票就是總包方的收入。分包方開(kāi)具給總包方的發(fā)票就是分包方的收入,所得稅按報(bào)表利潤(rùn)計(jì),查賬征收企業(yè)為應(yīng)納稅所得額的25%,如果賬面無(wú)利潤(rùn)就不需繳交所得稅。

