張三在A公司取得的勞務(wù)報(bào)酬具體情況如下:1月份300 問(wèn)
同學(xué)你好稍等,我看一下 答
24年12月做了一筆未開票收入,確認(rèn)收入也結(jié)轉(zhuǎn)成本 問(wèn)
你好,是的,當(dāng)時(shí)的不開票部分需要紅沖。 答
把5月份的賬做完了,怎么看自己做的對(duì)不對(duì) 問(wèn)
您好,看下銀行存款是不是和賬單上面的一樣,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這些余額是不是和電子稅務(wù)局一樣 答
請(qǐng)問(wèn)公司有3萬(wàn)多的留抵稅額,有沒(méi)有什么影響? 問(wèn)
你好同學(xué)留抵稅額是正常的沒(méi)事的同學(xué),合法的, 答
資產(chǎn)損失的調(diào)整是時(shí)間性調(diào)整嗎 問(wèn)
你好,同學(xué),是時(shí)間性調(diào)整 答

老師,我現(xiàn)在剛發(fā)現(xiàn)我把其他公司的發(fā)票入到本單位了,走的管理費(fèi)用,這個(gè)必須得給對(duì)方單位拿回去,這個(gè)費(fèi)用我在4季度所得稅申報(bào)都低完收入了,現(xiàn)在該怎么辦好呢?
答: 你好,這個(gè)月紅沖,然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就行。
公司12月份補(bǔ)發(fā)了研發(fā)人員4到10月份的工資一共六萬(wàn),之前沒(méi)計(jì)提過(guò),個(gè)稅也是一起報(bào)在11月份個(gè)稅里?!,F(xiàn)在季度所得稅申報(bào),屬于4到9月份的工資管理費(fèi)用是不是不能扣除。。但是我做賬一起做在11月份管理費(fèi)用里了。
答: 你好可以扣除的,你先計(jì)提再發(fā)放,走一下過(guò)程
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人,本季度沒(méi)有收入只有管理費(fèi)用,申報(bào)企業(yè)所得稅月季度申報(bào),管理費(fèi)用應(yīng)該填在哪里?
答: 申報(bào)企業(yè)所得稅,只要填利潤(rùn)總額就可以了。
企業(yè)所得稅季度申報(bào),下列這張表的本期數(shù)是指7一9月的數(shù)嗎?這些費(fèi)用是指利潤(rùn)表上管理費(fèi)用的明細(xì)項(xiàng)嗎?
老師,2018年四季度所得稅8000元忘了在去年12月計(jì)提了,在2019年1月份補(bǔ)提計(jì)入管理費(fèi)用-稅費(fèi)了,這樣處理合適嗎?如果需要修改咋樣改合適???

