
公司法人一開始墊資買了一些東西,借管理費用5000貸其他應(yīng)付款5000,后來他又從公司借了1萬差旅費借其他應(yīng)收10000貸銀行存款10000,怎樣同一個人,既有其他應(yīng)收,又有其他應(yīng)付,怎么辦
答: 這個沒關(guān)系,可以直接抵掉 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款
我想問一下,我們不開發(fā)票,收到公司墊付資金費,我掛是借:銀行存款700000元 貸:其他應(yīng)付款700000元 支付的分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 這筆其他應(yīng)付款等收回來再沖銷掉 老板看了之后,不讓掛其他應(yīng)付,要掛應(yīng)收款 我要掛其他應(yīng)收,該怎么掛
答: 你好,這個是無法掛其他應(yīng)收的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師這個往來要怎么調(diào),個人借款,用了其他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款,每次核算費用是貸其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款也做個幾筆,借其他應(yīng)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在是負(fù)數(shù)三萬多,其他應(yīng)收款不知怎么的,貸方只有費用225101.28借方是204731.65加上其他應(yīng)付負(fù)數(shù)金額是31123.17還加上其他應(yīng)收有期初余額14590.65共計250445.47這么算也是員工欠公司的呀?怎么調(diào)賬
答: 你好!這要看原始憑證,看看復(fù)數(shù)產(chǎn)生的原因。才能決定如何調(diào)整。

