老師好!統(tǒng)計直報表中有一個項目,項目名稱:應(yīng)交增值 問
填寫應(yīng)交稅費-未交增值稅本年貸方累計數(shù)就行 答
老師,我司一客戶說沒錢付我司貨款,可以為委托他的 問
可以的,需要出委托書,三方蓋章簽字 答
老師,法人能設(shè)成開票人嗎,就是法人和開票人是一個 問
您好,可以的,這個沒有關(guān)系的 答
老師 請問一下 公司與個人簽訂勞務(wù)合同,個人在稅 問
是的,需要為該個人申報其勞務(wù)報酬所得 答
社保費滯納金可以稅前扣除嗎 問
社保費滯納金可以稅前扣除。 答

想請問一下老師,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,我做的分錄對嗎?借:管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進(jìn)項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
發(fā)職工福利借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 1.借:管理費用貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)2.借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)借:管理費用貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
答: 你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1購買辦公用品借:管理費用 -辦公費 17.06 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅 2.74 貸:庫存現(xiàn)金 19.832,轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出2.74 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額2.743.稅額轉(zhuǎn)費用 借:管理費用-辦公費 2.74 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 2.74老師好,第二部貸方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額是不是要寫成和上面一一樣的科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅?
答: 您好,正確的分錄步驟如下: 1購買辦公用品 借:管理費用 -辦公費 17.06 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅 2.74 貸:庫存現(xiàn)金 19.83 2、認(rèn)證入賬,借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅 3、進(jìn)項轉(zhuǎn)出,借:管理費用2.74 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

