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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-11 11:35

您好
請問已經(jīng)實際抵減了增值稅么

無私的黑米 追問

2020-01-11 11:37

是的,已實際抵了百望稅額280

bamboo老師 解答

2020-01-11 11:40

請問您是一般納稅人還是小規(guī)模

無私的黑米 追問

2020-01-11 11:43

這樣的話年底應(yīng)交增值稅還有余額,是否要結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入科目

無私的黑米 追問

2020-01-11 11:46

一般納稅人

bamboo老師 解答

2020-01-11 11:49

您把應(yīng)交稅費科目余額表截圖看看

上傳圖片 ?
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你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進(jìn)項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 是的
2020-08-20 15:27:41
應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個過度科目,不用他也可以,我平時沒用。金稅盤處理如下 購買時借管理費貸銀存 抵扣時借應(yīng)交稅費增值稅減免稅 借管理費用負(fù)數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018-10-12 20:24:55
上述的會計處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25
哦,你需要再補上一個的,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸、應(yīng)交稅費減免稅款。
2021-12-17 16:08:50
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