您好,我們公司收購(gòu)一物業(yè)公司,財(cái)務(wù)交接時(shí)注意時(shí)注意什么,交流流程怎么走?
一念間
于2020-01-11 13:03 發(fā)布 ??2226次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱(chēng): 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
2020-01-11 13:11
一.將尚未處理完畢的業(yè)務(wù),處理完畢。一般將交接截至期放在月末,這就是說(shuō),將月底之前的憑證、帳簿、報(bào)表等編制登記完畢。
二.整理保管的各種會(huì)計(jì)資料(如憑證、帳簿、報(bào)表等)和各種會(huì)計(jì)物品(如證件、發(fā)票、印章、電算化密碼等),并列示于交接清單上。
三.整理尚無(wú)法處理的業(yè)務(wù),列示于交接清單上,注明已處理的程度、相關(guān)的憑證資料等。
四.交待其他相關(guān)事宜,比如相關(guān)工作聯(lián)系部門(mén)(包括企業(yè)內(nèi)部和外部)聯(lián)系人的聯(lián)系方式、相關(guān)會(huì)計(jì)處理的流程方法等等。這些內(nèi)容視你的具體情況而定,以將你工作的內(nèi)容交待清楚為準(zhǔn)。
五.打印交接清單,一式三份。按照交接清單交接工作,交接無(wú)誤后,由移交人、接交人、監(jiān)交人各自簽章,各執(zhí)一份交接清單。

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一.將尚未處理完畢的業(yè)務(wù),處理完畢。一般將交接截至期放在月末,這就是說(shuō),將月底之前的憑證、帳簿、報(bào)表等編制登記完畢。
二.整理保管的各種會(huì)計(jì)資料(如憑證、帳簿、報(bào)表等)和各種會(huì)計(jì)物品(如證件、發(fā)票、印章、電算化密碼等),并列示于交接清單上。
三.整理尚無(wú)法處理的業(yè)務(wù),列示于交接清單上,注明已處理的程度、相關(guān)的憑證資料等。
四.交待其他相關(guān)事宜,比如相關(guān)工作聯(lián)系部門(mén)(包括企業(yè)內(nèi)部和外部)聯(lián)系人的聯(lián)系方式、相關(guān)會(huì)計(jì)處理的流程方法等等。這些內(nèi)容視你的具體情況而定,以將你工作的內(nèi)容交待清楚為準(zhǔn)。
五.打印交接清單,一式三份。按照交接清單交接工作,交接無(wú)誤后,由移交人、接交人、監(jiān)交人各自簽章,各執(zhí)一份交接清單。
2020-01-11 13:11:06

你好!主要是債權(quán)債務(wù)的明細(xì)(水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等);再就是固定資產(chǎn)明細(xì);維修基金等;稅務(wù)局申報(bào)的資料、網(wǎng)址、賬號(hào)、密碼等
2018-06-25 16:39:28

同學(xué),你好
你就看賬上的銀行余額和實(shí)際是否一致,庫(kù)存現(xiàn)金是否與實(shí)際一致
2021-09-15 08:01:01

購(gòu)買(mǎi)不良資產(chǎn)的款應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益,而不計(jì)入資產(chǎn)成本 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
2020-01-09 10:31:20

你好!一般是固定資產(chǎn),物業(yè)費(fèi),水電費(fèi)的繳款情況和時(shí)間
2020-01-11 14:04:32
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