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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-01-11 14:46

你好,如果您是采用移動加權平均來計算發(fā)出商品的成本,應是按加權平均單價來作為出庫的單價的。

劉建茹 追問

2020-01-11 14:55

哦哦 如果前期有差錯用不用補什么手續(xù)

劉建茹 追問

2020-01-11 14:58

還有一個問題 老師 就是年底應收賬款負數 我轉入預收賬款 沒有的;風險吧 一月份就開出去了把票

立紅老師 解答

2020-01-11 15:08

你好,前期已經結轉成本了,不用再改了。
應收負數不用轉預收,就放在應收就可以。

劉建茹 追問

2020-01-11 15:10

財務報表是負數沒關系嗎

立紅老師 解答

2020-01-11 15:18

你好,在填報表時是把應收的負數填入到預收這個項目

劉建茹 追問

2020-01-11 15:22

好的 老師

劉建茹 追問

2020-01-11 15:22

謝謝您

立紅老師 解答

2020-01-11 15:24

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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相關問題討論
你好,如果您是采用移動加權平均來計算發(fā)出商品的成本,應是按加權平均單價來作為出庫的單價的。
2020-01-11 14:46:19
把整個成本-在產品成本=完工產品成本,然后完工產品成本分配到各個完工產品上
2021-02-28 23:13:45
你好 出售是做 借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2020-04-27 16:20:59
你好!你賣出去是借應收賬款15000 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 然后結轉成本借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
2017-11-09 08:06:53
你好 貸方大于了當時生產入庫的數量嗎 ?
2021-04-13 14:42:05
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