
小微企業(yè)月銷售額低于15萬免征增值稅,免征的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,免征的數(shù)額是看增值稅開票統(tǒng)計(jì)表的實(shí)際銷售稅額嗎?
答: 你好 不一定 有無票收入的加無票收入 沒有的可以看你說的那個(gè)
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里:免征增值稅項(xiàng)目銷售額免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額扣除后免稅銷售額免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額免稅額分別對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)是什么?比如含稅收入10000元全都免稅要怎么填寫
答: 就是實(shí)際銷售額未達(dá)到免稅銷售額時(shí),不交稅,超過時(shí),超過部分交稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,增值稅申報(bào)免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報(bào)的免稅收入是一個(gè)意思嗎,也就是填企業(yè)所得稅申報(bào)表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數(shù)
答: 你好!其實(shí)這個(gè)還是有些差異的。比如小微企業(yè)收入月度不到10萬免增值稅,但是不一定免所得稅

