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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-11 17:51

您好
請(qǐng)問(wèn)藍(lán)字發(fā)票分錄怎么寫的

初雪?? 追問(wèn)

2020-01-11 17:53

借銀行存款
帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅

bamboo老師 解答

2020-01-11 17:57

借:應(yīng)收賬款 借方紅字 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸方紅字
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借方紅字
貸:庫(kù)存商品 貸方紅字

初雪?? 追問(wèn)

2020-01-11 18:12

跨季度和跨月應(yīng)該一樣吧老師

bamboo老師 解答

2020-01-11 18:44

跨年的話 損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目走賬

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您好 請(qǐng)問(wèn)藍(lán)字發(fā)票分錄怎么寫的
2020-01-11 17:51:12
你好!原分錄沖回就可以
2016-10-12 13:33:27
借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款——XX公司 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 正數(shù)
2018-03-30 14:53:31
您好!借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2018-07-11 16:15:39
你好。借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-12-13 12:20:47
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