
請問老師,年末余額表上,銀行存款+其他應(yīng)收款(無應(yīng)收賬款)應(yīng)該等于其他應(yīng)付款嗎
答: 同學(xué),你好 不等于的
為什么幫別人代付,一個是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 一個是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款呢?
答: 正確的應(yīng)該是借其他應(yīng)收款貸銀行存款,如果你們欠了人家的錢付款,替他付款的話,可以做其他應(yīng)付款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我想問下 我在入賬的時候入錯科目了 金額沒有錯誤 我是采用紅字更正嗎?把那張憑證紅沖 然后再寫正確的 還是我直接把我入錯的科目直接轉(zhuǎn)入正確科目? 借:其他應(yīng)付款-法人 貸銀行存款 我這個借方不應(yīng)該是法人 而是其他應(yīng)收款-員工 我可以這樣整嗎?
答: 你好,采用紅字更正就可以了,這樣也行


Beasty 追問
2020-01-11 18:42
陳詩晗老師 解答
2020-01-11 18:55
Beasty 追問
2020-01-11 19:00
陳詩晗老師 解答
2020-01-11 19:00
Beasty 追問
2020-01-11 19:01
陳詩晗老師 解答
2020-01-11 19:01
Beasty 追問
2020-01-11 19:07
陳詩晗老師 解答
2020-01-11 19:19
Beasty 追問
2020-01-11 19:38
陳詩晗老師 解答
2020-01-11 20:12