我單位置換了一塊土地,原土地原價(jià)1000萬(wàn),已提攤銷2 問(wèn)
借無(wú)形資產(chǎn)1000 累計(jì)攤銷200 資產(chǎn)處置損益100 貸銀行存款300 無(wú)形資產(chǎn)1000 答
老師,數(shù)電發(fā)票備注欄什么備注都沒(méi)有,這樣的發(fā)票能 問(wèn)
你好,是開(kāi)具的什么內(nèi)容的發(fā)票 答
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存金額挺大的,有利潤(rùn),這個(gè)是 問(wèn)
你好,怎么產(chǎn)生存貨過(guò)大的,需要看存貨明細(xì)賬 才知道其中具體原因的 比如可以通過(guò)銷售,或者報(bào)廢慢慢來(lái)消化?? 答
2024年的收入發(fā)票多錄入,導(dǎo)致收入多記,怎么改,是只 問(wèn)
若要調(diào)整24年度收入,報(bào)表也要調(diào) 答
老師,你好,老板與個(gè)體戶簽訂購(gòu)銷合同300萬(wàn)(我們是購(gòu) 問(wèn)
你好,這個(gè)他可以當(dāng)預(yù)收賬款。 以后慢慢確認(rèn)收入 答

老師有一份報(bào)銷單總金額11235元,其中10000沖借款,剩下的打到他個(gè)人卡上,會(huì)計(jì)分錄如何做?謝謝
答: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金或銀行存款
有員工之前借款2000元 現(xiàn)在交回2256元的報(bào)銷單 應(yīng)該再補(bǔ)該員工256元 會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做? 沖抵借款的報(bào)銷單我還需要給他開(kāi)收據(jù)嗎?應(yīng)該怎么開(kāi)?
答: 你好,借管理費(fèi)用2256 貸其他應(yīng)收款2000 現(xiàn)金或銀行存款256
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)收客戶貨款20000元,實(shí)際用了10000.剩余要以轉(zhuǎn)賬方式退還給客戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄,報(bào)銷單上面怎么填寫(xiě)呢
答: 紅沖以前的科目憑證,用負(fù)數(shù)憑證

