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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2020-01-12 10:15

你好
借 工程施工等成本科目
  貸 應付賬款-應付暫估

Songwei 追問

2020-01-12 10:19

也就是在當月開票出去就是需要先暫估成本的是嗎

Songwei 追問

2020-01-12 10:19

那如果之后拿票回來了呢,還要怎么做呢

老江老師 解答

2020-01-12 10:47

按照2011年34號公告,只要在匯繳前發(fā)票來就行
先紅沖暫估
然后按發(fā)票做賬務處理

Songwei 追問

2020-01-12 21:39

暫估了成本是不是要做結轉呢,然后發(fā)票拿回來了沖銷是不是也要沖銷成本呢

Songwei 追問

2020-01-12 21:39

沖銷成本怎么做呢

老江老師 解答

2020-01-13 07:04

拿回發(fā)票,一沖,一正,不影響當期呀

Songwei 追問

2020-01-13 07:19

那如果暫估的金額和實際拿回來的發(fā)票金額對不上呢,是不是要沖銷成本然后在結轉成本呢,還是怎么做呢

老江老師 解答

2020-01-13 08:14

一般情況下,差額不會很大(暫估,也是有依據(jù)的,不是瞎估)
差異,留在本期處理

Songwei 追問

2020-01-13 08:16

那如果有差額,怎么做會計分錄呢

老江老師 解答

2020-01-13 08:17

還是按上面的分錄呀
差異,就留在本期發(fā)生額中了

Songwei 追問

2020-01-13 08:21

有差額,成本已經(jīng)結轉了,那成本要奔去怎么做調(diào)整呢,怎么做分錄呢

老江老師 解答

2020-01-13 08:23

不追溯調(diào)整,多或少的部分,留在本期
但如果,暫估差異比較大,形成重要性了,那就要追溯調(diào)整

Songwei 追問

2020-01-13 08:33

那追溯調(diào)整要怎么調(diào)呢

老江老師 解答

2020-01-13 08:34

把差異部分,列入以前年度損益

Songwei 追問

2020-01-13 08:35

好的,謝謝老師

老江老師 解答

2020-01-13 08:37

不客氣
請及時評價,謝謝

Songwei 追問

2020-01-13 08:43

申報的工資和賬面上的工資總額不一樣,賬面上多了,怎么做調(diào)整

老江老師 解答

2020-01-13 08:47

在匯算清繳時,應付職工薪酬那張表上,稅務金額填寫申報的工資

Songwei 追問

2020-01-13 09:41

賬面上做調(diào)整怎么做呢

老江老師 解答

2020-01-13 09:43

調(diào)表不調(diào)賬,賬面不需要調(diào)整

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2020-01-12 10:15:27
借,營業(yè)成本 貸,庫存商品 借,主營業(yè)務成本 工程施工~合同毛利 貸,主營業(yè)務收入 借,主營業(yè)務成本 貸,應付賬款
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借勞務成本/工程施工貸銀存/應付賬款/應付職工薪酬 借主營業(yè)務成本貸勞務成本/工程施工
2019-06-15 10:08:04
借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工
2020-03-17 16:57:01
一般而言,建筑安裝服務成本會計分錄會包括以下內(nèi)容: 1、建筑安裝服務的實際費用,包括材料成本、安裝費用和相關的稅金等; 2、相關財務費用,比如利息等; 3、建筑安裝服務的折舊及攤銷費用; 4、工人工資,報酬和補償相關費用; 5、相關認證認可的費用; 6、報廢及處理費用。
2023-02-20 13:28:10
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