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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-01-12 16:19

一、第一步的分錄:借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
二、第二步的分錄:
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未產增值稅)

追問

2020-01-12 16:26

比如2019年12月抵扣進項稅額16000元,銷項稅額500元,
會計分錄是不是,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)500 
                               應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)11000
                          貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)16000
                         借:應交稅費-未交增值稅 11000
                         貸: 應交稅費-應交增值稅(結轉未交增值稅) 11000

江老師 解答

2020-01-12 16:29

一、借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)500 
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)15500
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)16000
二、借:應交稅費-未交增值稅 15500
貸: 應交稅費-應交增值稅(結轉未交增值稅) 15500

追問

2020-01-12 16:35

請問,發(fā)票未認證是計入借方的應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額,認證完是這樣做分錄嗎?
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額  16000
貸:應交稅額-應交增值稅-待認證進項稅額    16000

江老師 解答

2020-01-12 16:37

上述分錄完全正確,是這樣的處理

追問

2020-01-12 16:40

那下個月銷項稅額還是少于15500元,上個月留底抵扣的分錄如下
借:應交稅費-未交增值稅 15500
貸: 應交稅費-應交增值稅(結轉未交增值稅) 15500
怎么做?

江老師 解答

2020-01-12 16:42

這個分錄就是上月已經做了,形成“應交稅費——未交增值稅”科目的借方余額是15500元。
如果是下個月銷項稅額還是小于15500元,同樣結轉后,應交稅費——未交增值稅科目的借方余額會減少,也就是說下月的留抵增值稅是在減少過程中

追問

2020-01-12 16:43

老師回答的很清楚,非常感謝!

江老師 解答

2020-01-12 16:44

有不明白的問題再咨詢,很多學員在我這兒是滿意而歸,學有收獲的

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相關問題討論
您好,這個是借 應交稅費應交增值稅 轉出未交增值稅? 貸 應交稅費 未交增值稅
2023-11-08 12:40:20
你認證么,沒有認證就做應交稅費-待認證進項稅額
2019-08-30 15:28:54
正確的做法如下:1.購進  借:原材料   應交稅費-應交增值稅(進項稅)到稅局或網上認證  貸:銀行存款或應付賬款 2.銷售:  借:應收賬款  貸:主營業(yè)務收入   應交稅費-應交增值稅(銷項稅)  如果銷項大于進項,做如下分錄3..1月末結轉未交增值稅:    借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)      貸:應交稅費-未交增值稅    借:主營業(yè)務稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅等3.2如果進項大于銷項(有些觀點是不用做,但《注冊會計師。會計2011》標準做法是如下分錄) 借:應交稅費-未交增值稅      貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)      4.下月交上月增值稅(如有):    借:應交稅費-未交增值稅(等)   貸:銀行存款 5、解釋:無論是進項大于銷項,還是銷項大于進項,月末經會計處理后,應交稅費-應交增值稅二級科目余額為0,轉到應交稅費-未交增值稅二級科目中。
2018-09-05 11:58:04
您好 借:原材料等 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應付賬款等 借:應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 如果銷項大于進項 需要繳納稅額 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2019-09-21 10:00:57
借銷項 貸進項 貸未交增值稅 不管要不要交增值稅,月末都這樣轉
2018-10-11 13:45:30
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