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曉傅
于2020-01-12 16:56 發(fā)布 ??1089次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-01-12 17:33
您好請問您單位是用噸核算還是用箱核算 比如銷售的時(shí)候按噸對(duì)外賣還是按箱
曉傅 追問
2020-01-12 17:48
按箱數(shù)
bamboo老師 解答
2020-01-12 17:56
那您入庫也按箱入庫
2020-01-12 19:15
對(duì)
2020-01-12 19:17
把噸換算為箱 然后寫入庫數(shù)量
2020-01-12 19:18
不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額入賬
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老師,暫估入賬以什么金額暫估?
答: 你好 按不考慮增值稅的金額入賬
存貨暫估入賬,是要噸數(shù)入賬還是箱數(shù)呢?那么一噸3700。那入賬金額是多少呢?
答: 您好 請問您單位是用噸核算還是用箱核算 比如銷售的時(shí)候按噸對(duì)外賣還是按箱
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
原材暫估入賬要做稅金嗎
答: 您好,不用做稅金的。
暫估入賬的金額與實(shí)際票回來的金額有差額,這個(gè)差額要怎么處理
討論
采購施工材料,1月份暫估入賬,4月支付,6月到票 如何做賬?
一般納稅額暫估入賬是怎么來的
老師問一下,23年12月開具的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,由于對(duì)方未加特定業(yè)務(wù)類型,開具的不能抵扣,想換票結(jié)果對(duì)方被稅務(wù)查封,23年已經(jīng)暫估了這筆費(fèi)用,現(xiàn)在對(duì)方開不出來,想用23年這張普票做賬,我是正常沖暫估入賬嗎
老師,請問下,工程施工材料款已支付,發(fā)票未收到,年終怎么暫估入賬,分錄怎么寫
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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曉傅 追問
2020-01-12 17:48
bamboo老師 解答
2020-01-12 17:56
曉傅 追問
2020-01-12 19:15
bamboo老師 解答
2020-01-12 19:17
曉傅 追問
2020-01-12 19:17
bamboo老師 解答
2020-01-12 19:18