
4月份開專票是按3%開具才對(duì)的。然后我同事按1%開了,所以賬上的未交增值稅少了2%的稅額,增值稅申報(bào)表上是按3%交稅了。做賬的時(shí)候,就有2%的差額了,這樣我要怎么調(diào)整呢
答: 你好,學(xué)員, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
我這個(gè)公司是增值稅即征即退項(xiàng)目,增值稅申報(bào)表填寫的即征即退項(xiàng)目一欄,但是一般項(xiàng)目那未交增值稅有數(shù)據(jù)還是負(fù)數(shù),就畫圈的這個(gè)系統(tǒng)自帶出來是這個(gè),感覺不對(duì)。即征即退的未交增值稅都是正確的
答: 你好,這個(gè)就是繳納的稅款可以申請(qǐng)退稅的款項(xiàng),
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問,賬上未交增值稅有留抵,但是增值稅申報(bào)表上沒有,怎么樣才能把把這塊留抵去掉?
答: 借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 有多少留抵金額,報(bào)表上沒有,直接就做這筆分錄處理平賬


遠(yuǎn)航 追問
2020-01-12 17:14
江老師 解答
2020-01-12 17:16
遠(yuǎn)航 追問
2020-01-12 17:27
江老師 解答
2020-01-12 17:29