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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-01-13 07:57

您好
銷售額20000 做分錄計提增值稅2600

你不知道 追問

2020-01-13 08:00

那少交的增值稅差額到時結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?

bamboo老師 解答

2020-01-13 08:04

請問是收到了金額發(fā)票么

你不知道 追問

2020-01-13 08:05

什么收到金額發(fā)票?

bamboo老師 解答

2020-01-13 08:08

抱歉 寫錯了 是可以抵扣的進項發(fā)票

你不知道 追問

2020-01-13 08:11

老師,我們有可以抵扣的進項稅額,但是應交的增值稅銷項稅是按照開票的來交的,未開票的實際沒有交,未開票的沒有交的內(nèi)賬也要計提出來嗎?

bamboo老師 解答

2020-01-13 08:14

如果進項銷項在內(nèi)帳都分別體現(xiàn)了的話 那沒有開票的內(nèi)帳也對應計提出來吧

你不知道 追問

2020-01-13 08:15

老師,那如果收到的是普票呢,是小規(guī)模納稅人,也是沒有開票的全部計提出來嗎?實際繳納的和計提的增值稅之間的差額怎么處理?

bamboo老師 解答

2020-01-13 08:16

收到的發(fā)票是普通發(fā)票 不需要價稅分離 是開出的發(fā)票價稅分離
差額的話 可以計入營業(yè)外收入

你不知道 追問

2020-01-13 08:17

謝謝老師的回答,所以就是不能按實際繳納的增值稅計提是吧,沒有繳納的增值稅到時轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?

bamboo老師 解答

2020-01-13 08:18

是的 不需要繳納的轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出

bamboo老師 解答

2020-01-13 08:19

抱歉 又打錯字了 不需要繳納的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 對不起

你不知道 追問

2020-01-13 08:19

沒事,我理解意思的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-01-13 08:20

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

你不知道 追問

2020-01-13 08:20

老師,我忘問了,差額是到了繳納增值稅的這個月再結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入吧

bamboo老師 解答

2020-01-13 08:22

是的 確認不需要繳納的月份轉(zhuǎn)入

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相關(guān)問題討論
您好 銷售額20000 做分錄計提增值稅2600
2020-01-13 07:57:06
你好,分錄是 借;應收賬款 等科目 103 貸;主營業(yè)務收入 100 應交稅費-應交增值稅3
2018-05-10 15:16:09
農(nóng)業(yè)公司銷售免增值稅貨物,免除的增值稅不需要做分錄
2019-04-11 16:26:19
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項
2015-10-25 21:46:21
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項
2015-10-25 21:46:29
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