
老師您好,我們公司18年銷售的貨物未開具發(fā)票,當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)按照未開票收入申報(bào)了,在19年稅率更改后,對(duì)方又要求開具發(fā)票,賬務(wù)處理時(shí),我們按照18年的稅率的賬務(wù)進(jìn)行了調(diào)整,申報(bào)時(shí)按照稅務(wù)局要求按照現(xiàn)在的稅率進(jìn)行申報(bào)了,現(xiàn)在稅務(wù)申報(bào)表上的數(shù)額與賬務(wù)里面的數(shù)額有差,這個(gè)應(yīng)該如何處理?
答: 你紅沖之前的稅率,然后開的現(xiàn)在的是嗎 差額可以抵扣其他的銷項(xiàng)
請(qǐng)問銷售10000的產(chǎn)品,沒有開具發(fā)票,后面也不開,那賬務(wù)處理及申報(bào)表要填哪些
答: 你好,需要做無票收入處理,然后做無票收入的申報(bào)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模在稅務(wù)局代開發(fā)票 電子稅務(wù)局申報(bào)表怎么申報(bào)?
答: 你好 代開的專票還是普票?


繁榮的鞋子 追問
2020-01-13 10:01
郭老師 解答
2020-01-13 10:15