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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-13 10:00

你好,做之前相反分錄沖銷就是了
如果是當(dāng)年,借;應(yīng)付賬款-暫估,貸;管理費(fèi)用
如果跨年了,借;應(yīng)付賬款-暫估,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用

零零淼 追問

2020-01-13 10:01

能不能做成紅字的?

鄒老師 解答

2020-01-13 10:07

你好,你意思是紅沖做之前相同分錄,金額紅字?

零零淼 追問

2020-01-13 10:08

是的

鄒老師 解答

2020-01-13 10:14

你好,沖銷是可以這樣處理的(做之前相同分錄,金額紅字)

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你好,做之前相反分錄沖銷就是了 如果是當(dāng)年,借;應(yīng)付賬款-暫估,貸;管理費(fèi)用 如果跨年了,借;應(yīng)付賬款-暫估,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
2020-01-13 10:00:04
沒有應(yīng)付費(fèi)用這個(gè)科目的呀·
2015-10-23 19:57:17
你好,去年的費(fèi)用今年入賬就不可以直接計(jì)入費(fèi)用核算,而是應(yīng)當(dāng)計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目 核算
2019-06-05 16:06:25
你好,具體的什么業(yè)務(wù)
2018-12-06 10:14:10
你好,做費(fèi)用暫估的。
2024-01-03 08:59:17
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