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飛
于2020-01-13 11:46 發(fā)布 ??2183次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
2020-01-13 11:52
不需要做結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)表示是留底稅額,不做別的了銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)就完了
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應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,這個(gè)是一般納稅人的嗎?
轉(zhuǎn)出未交增值稅的賬務(wù)處理
答: 我想問一下轉(zhuǎn)出未交增值稅的賬務(wù)處理
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
答: 這是個(gè)過度科目啊 你用這個(gè)的話肯定是一借一貸
老師,麻煩講一下轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅的具體賬務(wù)處理,月末借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款那第一步的借轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么平了
討論
增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,怎樣賬務(wù)處理
年初的轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額如何賬務(wù)處理
老師,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目怎么平賬?我借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。這樣子借方有個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么處理?
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅, 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額50,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50, 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 50,, 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50,賬務(wù)處理對嗎應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅在借方,表示留底,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),對嗎?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
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