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送心意

馮慧老師

職稱中級會計師

2020-01-13 14:56

您好,您5月到11月的增值稅申報了嗎?

彪壯的睫毛膏 追問

2020-01-13 14:59

申報了,那個沒有抵,因為金額不大,所以等年底來抵呢

馮慧老師 解答

2020-01-13 15:05

銷項負(fù)數(shù)應(yīng)該在5月的增值稅申報表中體現(xiàn)了,12月直接在表一填寫12月開的發(fā)票,增值稅申報表會自動累計抵減掉以前的銷項負(fù)數(shù)的

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相關(guān)問題討論
您好,您5月到11月的增值稅申報了嗎?
2020-01-13 14:56:45
你好 這個你們是銷售方,那么直接開紅字發(fā)票就可以的 如果對方?jīng)]有認(rèn)證,那么你們連紅字信息表都不需要的
2023-02-13 13:44:29
您好,你這個月作廢了會沖減這個月的收入和稅費
2024-01-16 10:52:26
是的,需要把發(fā)票帶過去的
2019-09-02 14:57:30
你好,發(fā)票紅沖,是做收入,銷項稅額的負(fù)數(shù)處理,不一定退稅的啊?
2022-05-09 09:29:53
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