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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2020-01-13 15:30

你好, 年末結轉本年利潤是借方880363.02,是本年虧損880363.02嗎。

 打傘的菇娘 追問

2020-01-13 15:32

老是,為什么不是我紅框標出來的呢?

月月老師 解答

2020-01-13 15:50

你好,結轉本年利潤是本年利潤余額結轉到未分配利潤。

 打傘的菇娘 追問

2020-01-13 15:54

那我之前把500元以下沒有發(fā)票的費用,直接做到利潤分配–未分配利潤了。這個年末需要處理嗎?

月月老師 解答

2020-01-13 15:55

你好,是不需要處理的。

 打傘的菇娘 追問

2020-01-13 16:01

那這樣做合規(guī)嗎

月月老師 解答

2020-01-13 16:06

你好,是可以的。沒問題的。

 打傘的菇娘 追問

2020-01-13 16:06

以后,匯算清繳的時候是不是需要調啊,還是任然不用管

月月老師 解答

2020-01-13 16:22

你好,匯算清繳不需要調整。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,你的圖片呢
2019-01-24 16:01:45
您好 請問是年末結轉到利潤分配——未分配利潤科目的數(shù)字么
2019-01-24 15:55:17
就是所有業(yè)務處理完之后本年利潤的期末余額
2016-02-12 10:06:29
你好, 年末結轉本年利潤是借方880363.02,是本年虧損880363.02嗎。
2020-01-13 15:30:55
你好,就是結轉之前科目余額表的本年利潤科目的期末余額
2019-01-24 16:46:42
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