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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-13 15:39

直接上傳你的圖片,告訴你如何賬務(wù)處理。

 打傘的菇娘 追問

2020-01-13 15:47

江老師 解答

2020-01-13 15:50

是這樣,將應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目的最末級(jí)科目數(shù)據(jù)上傳,我將你的分錄全部用數(shù)據(jù)表述出來。
你這個(gè)金額不是60000元呢

 打傘的菇娘 追問

2020-01-13 16:00

看這個(gè)老師

江老師 解答

2020-01-13 16:16

一你們年末的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下:
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)42696.84
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)721.18
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)62220.34
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)105638.36
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅62220.34
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)62220.34

 打傘的菇娘 追問

2020-01-13 16:42

老師,我這個(gè)是留抵稅額也要處理嗎?

江老師 解答

2020-01-13 16:44

這個(gè)留抵稅額,就是計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的借方余額,結(jié)轉(zhuǎn)下年了

 打傘的菇娘 追問

2020-01-13 16:48

那以后每個(gè)月都需要轉(zhuǎn)出了!

江老師 解答

2020-01-13 16:49

這個(gè)可以每個(gè)月轉(zhuǎn)出,也可以年末一次性轉(zhuǎn)出。

 打傘的菇娘 追問

2020-01-13 16:50

好的

江老師 解答

2020-01-13 16:51

有不明白的問題再咨詢

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好!留底稅額不需要單獨(dú)做分錄。
2020-06-16 11:29:34
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
2017-08-01 13:09:19
同學(xué) 你好 進(jìn)項(xiàng)稅額留底不需要做分錄 繼續(xù)留待下期抵扣
2018-12-13 15:06:59
你好 留底稅額不需要做分錄
2019-05-06 15:42:59
你好,期末有留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-04-10 17:36:49
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