
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出之后需要計提附加稅么
答: 您好,需要的,因為這部分為使得實際繳納的增值稅 增加的
老師:你說有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出就會涉及到附加稅。什么意思?這個有點不懂。麻煩老師解答。謝謝
答: 你好,比如之前抵扣的進(jìn)項稅額1萬,因為不符合抵扣規(guī)定,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出需要繳納增值稅1萬,就需要根據(jù)這個1萬乘以附加稅稅率計算補交地稅附加稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,由于9月份進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額寫成合計數(shù)了,造成多繳稅款300多,進(jìn)而造成附加稅也多繳了一部分。申報已退抵稅,在12月份繳納11月份稅款時,減去多繳的數(shù)繳扣稅的。 現(xiàn)在不是到自己分錄怎么調(diào)整。我做的分錄是在是在11月份憑證里調(diào)減9月份計提數(shù),沖紅多繳納金額。11月份金額正常計提,12月份繳納時,按實際繳納金額寫分錄嗎
答: 你好 ;你進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出多繳納了。 那么 你就可以申請退稅即可 。 把多繳納的做繳納分錄。 后面退稅即可??

