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蒂菲娜
于2020-01-13 16:06 發(fā)布 ??1044次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-01-13 16:16
你好,如果已經調過來了,不需要再調整的。
蒂菲娜 追問
2020-01-13 16:21
后面的調了,之前的沒調,年終結賬時需要調嗎
2020-01-13 16:23
實際上我們是先開票后收款的,應該是應收賬款,不是預收賬款,6月之前用錯科目了
立紅老師 解答
2020-01-13 16:26
你好,您調時按余額調的就可以。
2020-01-13 16:36
是不是把之前預付賬款的余額調成應付賬款呢?會計分錄要怎么處理
2020-01-13 16:39
你好,如果是對方是一個單位,可以調,如果不是,不需要調
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預收賬款和應收賬款同時設置,造成了賬戶重分類,怎么調整呢?
答: 借;預收賬款 貸;應收賬款 做這個調整分錄
老師,我們領導要強硬調整往來。他說應收賬款借方和預收賬款借方對沖。這樣對嗎
答: 您好,這個是應收和預收的可以,但是他們是同一個客戶嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應收賬款做成了預收賬款,如何調整
答: 編制調整分錄 借:應收賬款 貸:預收賬款
上一年錯將一筆預收賬款記入到了應收賬款里面,現(xiàn)在如何調整
討論
上個月錢提前收到了 ,做的預收賬款 ,這個月忘記了又做成應收賬款了。該怎么調整?
老師您好,有一筆長期掛賬的預收賬款,能都調整寫成應收賬款,或者應該怎么處理?
老師你好!之前把應收賬款做成預收賬款了,從6月開始就改過來了,之前的賬有沒問題,需不需要調整
應收賬款里,預收賬款里做了同一個客戶,怎么調整
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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蒂菲娜 追問
2020-01-13 16:21
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2020-01-13 16:23
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2020-01-13 16:26
蒂菲娜 追問
2020-01-13 16:36
立紅老師 解答
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