
我年終報表也就是12月報表做帳期未數(shù)應(yīng)付工資在借方,這樣對嗎?
答: 應(yīng)付工資在借方,肯定是有問題的,說明你計提的少了,或者是你發(fā)放的過多了
請問,一個月工資2000,然后上個月3號發(fā)了1000,16號發(fā)了1000現(xiàn)在該怎么做帳
答: 同學(xué)好,計提時借記成本費(fèi)用,貸記應(yīng)付職工薪酬2000,3號支付時,借計應(yīng)付職工薪酬1000,貸記銀行存款1000,6號支付時,借計應(yīng)付職工薪酬1000,貸記銀行存款1000,
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,上月工資在借方,這個月要怎樣出分錄做平它呢?
答: 工資在借方表示多付了,這個月計提回來就行了,借:管理費(fèi)用等~工資 貸:應(yīng)付職工薪酬

