
老師你好!我們是建筑公司付了一筆勞務(wù)費(fèi)給勞務(wù)公司,付款時的會計分錄是:借勞務(wù)成本一人工,貸:銀行存款,收到發(fā)票時要怎么做會計分錄,還有結(jié)轉(zhuǎn)人工成本時,是不是借:主營業(yè)務(wù)成本一人工成本,貸 :勞務(wù)成本一人工,這樣處理對嗎?
答: 您好,理論上建筑公司要按完工百分比確認(rèn)成本的,你看你們有沒有工程施工合同成本和工程結(jié)算科目。
老師你好!我們是建筑公司付了一筆勞務(wù)費(fèi)給勞務(wù)公司,付款時的會計分錄是:借勞務(wù)成本一人工,貸:銀行存款,收到發(fā)票時要怎么做會計分錄,還有結(jié)轉(zhuǎn)人工成本時,是不是借:主營業(yè)務(wù)成本一人工成本,貸 :勞務(wù)成本一人工,這樣處理對嗎?
答: 收到發(fā)票,借勞務(wù)成本負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),然后借勞務(wù)成本貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我問問我們是建筑公司,之前暫估成本,我做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工人工費(fèi),,現(xiàn)在收到了勞務(wù)公司開的發(fā)票過來,但是未付款,怎么做分錄呢。
答: 同學(xué)你好,暫估時貸方做應(yīng)付,發(fā)票到時借待抵扣進(jìn)項


蒂菲娜 追問
2020-01-13 18:03
洛洛老師 解答
2020-01-13 18:35
蒂菲娜 追問
2020-01-14 10:34
洛洛老師 解答
2020-01-14 11:17